亚光科技2025年度内控有效,多维度管理保障运营合规

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2026年4月18日,亚光科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系,在日常和专项监督基础上,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围包括公司及合并报表范围内子公司,资产总额和营业收入占比均达100%。纳入评价的主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略、人力资源、企业文化等15个方面。公司在各方面建立了完善的制度和管理体系,如在资金活动方面,筹资、投资和资金运营管理均规范运作,未出现违规情形;在资产管理方面,构建了资产安全防护体系,保障实物资产完整与安全。

公司还制定了内部控制缺陷认定标准,区分财务报告和非财务报告内部控制。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且无其他需说明的内部控制相关重大事项。

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