2026年4月18日,亚光科技集团股份有限公司发布内部控制审计报告(2025年度)。按照相关要求,利安达会计师事务所审计了亚光科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。亚光科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险。审计认为,亚光科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
亚光科技2025年度财务报告内部控制被审计认为有效
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