2026年05月01日,平治信息发布2025年度内部控制自我评价报告。
董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示,在评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
评价范围涵盖平治信息及全部纳入合并范围的子公司,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%。主要业务和事项包括组织架构、发展战略等多方面,高风险领域有资金活动、销售业务等。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
为适应业务发展,公司拟采取措施改进提高,包括持续完善内部控制体系建设,加强内部审计机构职能并配备专业人员。