华峰测控2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供可靠保障

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2026年05月01日,华峰测控发布内部控制审计报告。按照相关要求,大信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师则对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见显示,华峰测控于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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