佳禾智能2025年末财务报告内部控制有效

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2026年05月01日,佳禾智能发布内部控制审计报告。按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业方面,按照相关规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。注册会计师则需在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,佳禾智能于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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