2026年04月30日,中钢洛耐发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。中钢洛耐董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限,结果推测未来有效性有风险。审计认为,中钢洛耐于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中钢洛耐2025年财务报告内部控制被审计为有效
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