2026年04月30日,拓荆科技发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了拓荆科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,拓荆科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,附件包含天健会计师事务所的营业执照、执业证书、从事证券服务业务备案完备证明材料以及注册会计师执业资格证书复印件。
拓荆科技2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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