福光股份2025年财务与非财务内控均有效,2026年将提升管理水平

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2026年4月29日,福光股份发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论表明,基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围方面,纳入评价的主要单位资产总额占公司合并报表资产总额的97.09%,营业收入合计占比99.31% ,涵盖组织架构、发展战略等主要业务和事项,重点关注人力资源、资金活动等高风险领域。公司依据相关规范确定内部控制缺陷认定标准,与以前年度一致。

缺陷认定及整改情况显示,报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,对一般缺陷采取即发现即整改策略,均已完成整改。2026年公司将继续完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查,提升管理水平。

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