2026年04月29日,大明电子发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范和自身制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结论显示,财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及下属子公司,资产和营收占比均达100%,涉及组织架构、生产管理等主要业务和事项,重点关注子公司、关联交易和重大投资管理。内部控制缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大、重要和一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。
本年度内部控制体系在重大风险防范方面总体有效,测试未识别缺陷。下一年度,公司将深化内控体系建设,从基础合规向价值创造转变,坚持风险导向,动态调整风险容忍度和控制矩阵,强化核心业务监测,更新制度和手册,保障战略目标落地。