2026年04月28日,精研科技发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,中兴华会计师事务所审计了精研科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。精研科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计后认为,精研科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。不过,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。
精研科技2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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