高华科技修订内部审计管理制度,强化审计监督保障内控实施

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2026年04月26日,高华科技发布《内部审计管理制度(2026年4月修订)》公告。

该制度旨在加强和规范公司内部审计工作,维护股东合法权益,确保内部控制制度有效实施。制度明确内部审计是公司内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,被审计对象包括本公司、子公司及对公司具有重大影响的参股公司。

公司设立内审部,直接对董事会负责,向董事会审计委员会报告工作。内审部保持独立性,设专职负责人并配置专业人员。承办审计业务的人员需具备相关知识、经验和能力,必要时可借助外部专家力量。

内审部职责包括对内部控制、财务收支等进行审计,协助反舞弊,配合外部审计等。董事会授予内审部多项权限,如要求报送资料、参加会议、制止违法违规行为等。

内审部至少每季度向董事会审计委员会报告工作,年度和半年度提交内部审计工作报告。审计工作涵盖公司经营活动多个环节,重要事项需重点检查。

审计工作按计划、实施、报告、整改和追踪、资料归档等程序进行。内审部每年评价内部控制有效性并提交报告,发现缺陷督促整改。

制度还对违反规定的被审计单位或个人、滥用职权的内审人员进行相应处理,对有突出贡献者给予表彰和奖励。

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