佳讯飞鸿审计委员会肯定信永中和2025年度履职,监督职责有效履行

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2026年04月26日,佳讯飞鸿发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

2025年年审会计师事务所为信永中和,成立于2012年3月2日,是特殊普通合伙企业,首席合伙人是谭小青。截至2025年12月31日,合伙人257人,注册会计师1799人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人。2024年度业务收入40.54亿元,审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元,上市公司年报审计项目383家,公司同行业上市公司审计客户255家。

信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计,对非经营性资金占用等情况核查并出具专项报告,认为公司财务报表编制合规,出具标准无保留意见审计报告,认为公司保持了有效的财务报告内部控制。审计中与公司管理层和治理层沟通。

2025年4月24日公司第六届董事会第十二次会议通过续聘议案,5月27日经股东会审议通过,续聘信永中和为2025年度审计机构,聘期一年。

审计委员会对信永中和资质等核查评价,认为其能满足审计要求,2025年4月18日同意续聘。与注册会计师沟通审计工作,听取汇报并提建议。2026年第二次会议通过相关议案并同意提交董事会审议。

审计委员会认为信永中和审计公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成审计工作,审计报告客观完整清晰及时。

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