2026年04月26日,安达智能发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范和制度对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及下属控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司治理、销售与收款管理等,重点关注资金使用、销售与收款等风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及公司章程开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷,一般缺陷风险可控且已完成整改。
2025年,公司内部控制制度有效运行。2026年,公司将根据发展战略和外部环境变化,梳理业务流程,加强内控执行监督,保障财务报告真实完整和公司战略、经营目标实现。