智微智能2025年度内控有效,无重大及重要缺陷

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2026年04月26日,智微智能发布2025年度内部控制评价报告。

董事会对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,认为公司已按要求在重大方面保持有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷,评价期内也无影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及下属子公司,资产和营收占比均达100%,业务和事项包括组织架构、人力资源等多方面。公司在内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面均有完善举措。如建立完善治理制度,形成职责分工和制衡机制;制定人力资源政策和绩效考核薪酬体系;培育特色企业文化;建立风险评估过程应对各类风险;在销售、采购等业务环节建立管理制度等。

公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,也无未完成整改的此类缺陷。且无其他内部控制相关重大事项。

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