兴业证券核查:贝隆精密2025年内部控制有效

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2026年04月25日,兴业证券股份有限公司发布关于贝隆精密科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见。兴业证券作为贝隆精密首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,对其《2025年度内部控制评价报告》进行核查。

核查工作包括保荐代表人审阅报告、查阅会计师《内部控制审计报告》及公司相关会议文件、业务和管理制度、信息披露文件等。公司自评显示,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。

中汇会计师事务所出具审计意见,认为贝隆精密于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。兴业证券核查认为,公司已建立相应内部控制制度和体系,在企业管理等重大方面保持有效内部控制,《2025年度内部控制评价报告》基本反映其内部控制制度建设及运行情况。

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