国泰海通核查:东山精密2025年度内部控制有效,合规运营获认可

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2026年04月22日,国泰海通证券股份有限公司发布关于苏州东山精密制造股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见公告。

公告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是东山精密董事会的责任。公司内部控制目标为合理保证经营管理合法合规等,但因固有局限性仅能提供合理保证。

评价结论表明,于内部控制评价报告基准日,东山精密不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的相关内部控制,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价工作方面,公司按风险导向原则确定评价范围,涵盖主要单位、业务、事项及高风险领域。依据企业内部控制规范体系等开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

国泰海通通过多种方式核查后认为,截至2025年12月31日,东山精密法人治理结构健全,现有内部控制制度合规有效,自评报告公允反映2025年度内部控制建设及运行情况。

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