2026年04月25日,科威尔发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖科威尔技术股份有限公司等主要单位,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理、采购、销售等主要业务和事项,重点关注募集资金使用等风险领域。
公司依据相关要求开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并区分财务与非财务报告内控确定了具体认定标准。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。
2025年度,公司内部控制体系运行有效。2026年,公司将进一步优化内控体系,强化风险管理,确保股东权益与公司持续稳健发展。