九联科技拟续聘中审众环为2026年度审计机构,费用维持不变,需股东会审议

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2026年4月24日,九联科技发布《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》。

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议,审议通过议案,拟续聘中审众环会计师事务所担任公司2026年度审计机构,该议案需提交股东会审议。

中审众环始创于1987年,2013年转制为特殊普通合伙制。2025年末合伙人237人、注册会计师1306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。2025年经审计总收入221,574.80万元,审计业务收入184,341.73万元,证券业务收入56,912.18万元,上市公司审计客户253家。其每年按业务收入规模购买职业责任保险,累计赔偿限额8亿元,近三年已审结民事诉讼中未出现需承担民事责任情况。但近3年该所因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次、纪律处分5次、监督管理措施11次;44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。

项目合伙人王兵、签字注册会计师魏晓燕、项目质量控制复核人江超杰自2024年开始为本公司提供审计服务。王兵最近3年受到行政监管谈话措施1次,江超杰、魏晓燕最近3年未受相关处罚。中审众环及相关人员不存在可能影响独立性的情形。

本期审计费用85万元,内控审计费用35万元,与上期维持不变。

公司董事会审计委员会认为中审众环具备上市公司审计经验和职业素养,同意继续聘请。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。本次聘任尚需提交公司股东会审议,自审议通过之日起生效。

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