银河微电2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将完善制度防范风险

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2026年4月22日,银河微电发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和实施内部控制、评价其有效性并披露报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及旗下多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、财务管理等业务和事项,重点关注财务报告等领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷,一般缺陷因监督机制可及时整改,不构成实质性影响。

2025年公司内部控制制度执行有效,达到内控目标。2026年,公司将进一步完善内部控制制度,加强监督检查,防范风险,保障经济活动规范运行,促进可持续发展。

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