2026年04月24日,帝奥微发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,建立健全和实施内部控制并评价其有效性是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。
评价结论显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,内控审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,涉及组织架构、财务管理等多项业务和事项,重点关注销售与应收账款等多个高风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。
公司依据相关规范开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致,并分别明确了财务和非财务报告内控缺陷的定量和定性标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。
此外,上一年度无内控缺陷整改情况。2025年公司内控目标达成,2026年将继续完善制度、规范执行、强化监督,优化流程、提升水平,防范风险,促进发展。