2026年04月22日,沧州明珠塑料股份有限公司发布《内部控制审计报告》。按照相关要求,中喜会计师事务所审计了沧州明珠公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沧州明珠公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。不过,中喜会计师事务所认为,沧州明珠公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。