中威电子2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心

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2026年04月22日,中威电子发布内部控制审计报告。按照相关要求,北京兴华会计师事务所审计了中威电子公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中威电子公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,中威电子于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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