瑞可达披露2025年审计监督情况,容诚所获认可

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2026年04月21日,瑞可达发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。

2025年年审会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),其由原华普天健会计师事务所更名而来,1988年8月初始成立,2013年改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至2025年12月31日,该所共有合伙人233人,注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。聘任程序上,2025年4月3日,公司审计委员会会议通过续聘议案,4月14日,董事会、监事会会议通过,5月12日,股东大会审议通过。

履职方面,容诚所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计,对非经营性资金占用、募集资金存放与使用情况核查并出具专项报告,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具了标准无保留意见审计报告,且在审计中与公司管理层和治理层充分沟通。

审计委员会监督情况:一是严格核查容诚所资质等,2025年4月3日会议同意续聘并提交董事会;二是2026年1月21日与审计人员沟通预审情况,审计期间听取汇报并提建议;三是2026年4月10日会议审议通过公司2025年相关报告并同意提交董事会。

总体评价:审计委员会认为容诚所在年报审计中独立客观,有良好职业操守和业务素质,按时完成工作,审计规范,报告客观及时。

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