仕佳光子2025年度财务报告内部控制有效,下一年将持续完善内控

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2026年4月18日,仕佳光子发布2025年度内部控制审计报告及内部控制评价报告。

审计报告显示,按照相关要求,审计机构对仕佳光子2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,认为公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价报告指出,公司依据企业内部控制规范体系及配套指引等开展评价工作。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占比均达100%,涵盖公司治理结构、资金活动等主要业务和事项,以及资金管理等重点高风险领域。公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,且与以前年度保持一致。报告期内,公司未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。

董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。下一年度,公司将结合自身发展需要,依据发展战略和外部环境变化,继续完善内部控制制度,优化业务流程,加大内控核查,规范制度执行,强化监督检查,优化内控环境,促进公司健康、可持续发展。

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