长光华芯董事会审计委员会监督2025年度天衡所审计工作,确保报告准确公正

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2026年04月18日,长光华芯发布董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。

公司聘请天衡会计师事务所为2025年度财务报告审计机构。天衡所始建于2013年11月4日,是中国首批获证券期货相关业务资格和金融企业审计资格的事务所之一。2025年末,拥有合伙人85人,注册会计师338人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师210人。公司于2025年4月29日召开相关会议,5月23日召开股东会,审议通过续聘天衡所为2025年度审计机构。

报告期内,天衡所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计,核查非经营性资金占用等并出具专项报告,认为公司财务报表编制合规,出具标准无保留意见审计报告,且与公司管理层和治理层沟通审计相关事项。

董事会审计委员会严格监督,核查天衡所资质能力,同意续聘;与注册会计师等沟通审计预审情况,听取汇报并提建议;2026年4月17日审议公司2025年年度报告等议案并同意提交董事会。总体来看,审计委员会切实履行了监督职责。

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