恒烁股份审计委员会监督容诚2025年审计工作,确保报告准确披露

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2026年04月18日,恒烁半导体(合肥)股份有限公司发布董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度财务报告审计机构。容诚成立于2013年12月10日,截至2025年12月31日,有合伙人233人,注册会计师1507人,856人签署过证券服务业务审计报告,客户涉及多行业。2025年4月24日第二届董事会第八次会议、5月23日2024年年度股东大会审议通过续聘议案。

容诚依据约定,对公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计,核查募集资金等情况并出具专项报告,认为公司财务报表编制合规,维持了有效的财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告。审计期间,与公司密切沟通。

审计委员会履行监督职责:2025年2月24日审议通过选聘文件议案;4月24日审议通过续聘议案;12月29日召开审计计划沟通会;2026年3月31日与签字会计师沟通初步审计意见;4月17日审议通过年度报告等议案并提交董事会。

总体而言,审计委员会严格履职,确保审计报告及时准确披露,确认容诚勤勉尽责,监督维护了审计质量与独立性。

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