ST逸飞2025年度内控评价良好,2026年将提升治理水平促发展

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2026年4月18日,ST逸飞发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,公司依据相关规范和制度对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖主要单位、业务和事项以及高风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。同时,公司对内部控制缺陷具体认定标准进行了调整,完善了财务报告内部控制缺陷的评价指标和定量比例标准,修订细化了财务和非财务报告内部控制缺陷评价定性标准。

报告期内,公司财务和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,对发现的一般缺陷已采取整改措施。上一年度,公司对募集资金违规使用、收入确认不规范、费用支付不规范、关联交易披露不完整等内部控制缺陷进行了整改。2026年,公司董事会将督促管理层提升公司治理水平,健全内部控制体系,加强监督检查,促进公司健康可持续发展。

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