江丰电子2025年度内控评价良好,无重大缺陷助力高质量发展

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2026年4月16日,江丰电子发布2025年度内部控制自我评价报告。根据《企业内部控制基本规范》等要求,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司评价范围涵盖所有全资子公司和控股子公司,资产和营收占比均达100%,业务涉及控制环境、风险评估等多方面,重点关注对外投资、关联交易等领域。公司依据企业内部控制规范体系制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷,无需整改。公司表示将随经营变化调整内部控制,持续完善制度,促进高质量发展。此外,报告期内无其他需披露的重大内部控制信息事项。

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