美芯晟审计委监督致同2025年审计工作,肯定其职业操守与业务素质

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2026年05月03日,美芯晟科技(北京)股份有限公司发布董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。

公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内控报告审计机构。致同前身是1981年的北京会计师事务所,2012年更名,注册地在北京,有执业证书。截至2025年末,从业人员近六千,合伙人244名,注册会计师1361名。2024年业务收入26.14亿元,审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,2024年末职业风险基金1877.29万元,近三年审结民事诉讼无需担责。近三年受行政处罚5次等,相关措施不影响承接业务。

公司于2025年4月29日、6月25日开会通过续聘致同的议案。董事会审计委员会在选聘时核查评价致同资质等情况;2026年1月与注册会计师事前沟通审计相关事项;4月召开年审沟通会,听取汇报并提建议;4月28日会议通过相关议案并提交董事会。

审计委员会认为自身严格履职,致同在审计中态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成工作,审计报告客观完整清晰及时。

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