2026年05月02日,京运通发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规范和自身制度办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司治理、战略管理等,高风险领域建立了有效控制程序。公司依据企业内部控制规范体系及内部管理手册开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。此外,上一年度内部控制缺陷整改情况、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向、其他重大事项说明均不适用。