威贸电子2025年审计委员会履职尽责,助力公司规范发展

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2026年4月30日,威贸电子发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第四届董事会审计委员会由张华林、庄远、高建珍三名成员组成,其中独立董事占2/3,主任委员为独立董事张华林,报告期内架构与人员未变。

2025年,审计委员会共召开4次会议,审议了包括年度报告、审计报告、财务决算与预算报告等多项议案。

主要工作包括:审阅公司财务报告,认为其真实准确完整;监督评估中审众环会计师事务所,认为其符合规定、经验丰富;协调管理层、内审部门与外审机构沟通,提高审计效率;指导内部审计工作,认为内审制度基本健全;评估公司内部控制有效性,认为符合上市公司治理规范要求。

总体来看,审计委员会2025年恪尽职守,促进公司规范治理和稳健发展。2026年将继续尽责,提升专业水平,完善内外部审计工作,促进公司可持续发展。

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