2026年4月30日,易天股份发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则要求,信永中和会计师事务所审计了易天股份2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计认为,易天股份于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
易天股份2025年末财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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