东微半导2025年度审计委员会监督致同审计工作,高度认可其表现

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2026年4月29日,东微半导发布董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。

2025年年审会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙),其前身是1981年成立的北京会计师事务所。截至2025年末,从业人员近六千,合伙人244名,注册会计师1361名,超400人签署过证券服务业务审计报告。2024年度业务收入26.14亿元,审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,挂牌公司客户166家,该公司同行业上市公司审计客户36家。经相关会议审议通过,聘任致同为公司2025年度审计机构,聘期一年。

审计委员会对致同履行监督职责,审查认为其具备从事证券业务资质和为上市公司提供审计服务的经验能力,遵循审计准则,勤勉尽责,对公司财务报告、内部控制有效性审计并核查业务情况,出具专项报告和独立审计意见。执行审计工作时,致同就多方面与审计委员会、独立董事及公司管理层沟通。

总体而言,审计委员会严格履职,充分发挥作用,认为致同遵守职业道德准则,独立审计,表现出良好职业操守和业务素质,按时完成审计工作,出具的报告客观准确。

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