永杉锂业2025年度内控有效,2026年将持续优化内控体系

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2026年04月29日,永杉锂业发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。评价结论显示,在2025年12月31日评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,无影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖锦州永杉锂业等多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、采购付款等多项业务和事项,重点关注采购与付款等多个高风险领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年,公司按要求建立内控管理体系并完善制度,保证内控有效运行。2026年,公司将以强化执行和持续改进内控为重点,通过内控自评发现问题,完善子公司法人责任等,建立长效机制促进健康发展。

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