2026年04月28日,东方通信发布内部控制审计报告。按照相关要求,中兴华会计师事务所审计了东方通信2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。东方通信董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计认为,东方通信于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
东方通信2025年财务报告内部控制有效,助力投资者决策
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