2026年04月28日,蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司发布容诚审字[2026]518Z1079号内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,容诚会计师事务所审计了蘅东光公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师在审计后对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出内部控制有固有局限性。最终审计意见认为,蘅东光公司于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
蘅东光2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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