中熔电气2025年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷,持续完善内控体系

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2026年4月27日,中熔电气发布内部控制审计报告及2025年度内部控制自我评价报告。

审计报告显示,中熔电气于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自我评价报告指出,公司董事会对内部控制有效性进行评价,截至2025年12月31日,不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷。

公司在确定内部控制评价范围时,全面考虑业务和高风险领域,纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。公司建立了涵盖控制环境、风险评估、控制活动等方面的内部控制体系。在控制环境上,完善公司治理结构、明确发展战略、合理设置组织架构、重视人力资源和企业文化建设、履行社会责任;在风险评估方面,开展风险因素收集和应对;控制活动活动涉及销售与收款、研发生产、采购付款等多方面管理,各环节控制措施有效执行。

公司还制定了内部控制缺陷认定标准,区分财务与非财务报告内部控制,采用定性和定量结合的方法划分缺陷等级。2025年度,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷。未来,公司将持续完善内部控制体系建设,强化制度执行力。

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