山科智能2025年度内控评价良好,多方面无重大缺陷保障运营

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2026年4月24日,山科智能发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,公司按照相关规定对内部控制进行全面检查与评价。截至2025年12月31日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

评价范围包括公司及其控股子公司,业务和事项涵盖治理结构、组织架构、资金活动等。公司在内部环境方面,建立规范治理结构和议事规则,设置合理内部组织结构,设立内部审计机构,制定人力资源、企业文化和社会责任等制度。在风险评估上,制定合理控制目标和有效评估机制。控制活动包括不相容职务分离、授权审批等多种控制。信息与沟通方面,建立相关制度确保信息畅通、传递及时、系统安全。内部监督明确职责权限,规范程序方法。

重点控制活动如资金营运和管理、采购与付款、销售与收款等方面均无重大缺陷。公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大缺陷。

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