2026年04月24日,坤泰股份发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告称,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但内部控制存在固有局限性。
评价结论显示,截至2025年12月31日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及其全资子公司主要业务和事项,资产和营收占比均达100%,重点关注安全生产等领域。公司依据相关法规开展评价工作,确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,且无其他需说明的内部控制相关重大事项。