东风股份2025年末财务报告内控有效,展现良好治理水平

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2026年04月24日,东风汽车股份有限公司发布内部控制审计报告。报告指出,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,安永华明审计了东风汽车股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是东风汽车股份有限公司董事会的责任。注册会计师需在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,东风汽车股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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