恩捷股份审计委员会监督大华会所2025年度审计工作,肯定其专业表现

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2026年4月23日,恩捷股份发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

2025年年审会计师事务所为大华会所,其成立于1985年,2012年转制为特殊普通合伙。截至2025年12月31日有合伙人150人,注册会计师887人,国内设30家分支机构。2024年度业务总收入21.07亿元、审计业务收入18.99亿元、证券业务收入8.05亿元。聘任程序上,2025年12月公司多会议审议通过聘任大华会所为2025年度财务报表和内部控制审计机构。

审计委员会对大华会所监督情况如下:严格核查评价其专业资质等,认为具备审计工作要求;与注册会计师及项目经理审前沟通审计相关事项并督促按时完成审计;在不同阶段审阅公司财务报告,认为财务报告真实准确完整;2026年4月12日会议审议通过相关报告并同意提交董事会。

总体评价认为,审计委员会严格履职,大华会所坚持独立审计原则,表现良好,按时完成审计工作,审计报告客观公正。2026年审计委员会将继续加强审计监督。

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