石头科技审计委员会监督安永华明2025年度审计工作,确保合规履职

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2026年04月23日,石头科技发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

公司聘请安永华明作为2025年度财务报告审计机构。依据相关管理办法,审计委员会切实履行监督职责。在会计师事务所续聘工作中,2025年8月29日公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过续聘议案,审计委员会审查认为安永华明具备相关资质,同意续聘,该议案经董事会和股东会审议通过。

2025年度审计工作中,审计委员会关注审计调整事项等,听取汇报并提建议。2026年1月21日,审计委员会与审计人员讨论确认2025年度整合审计策略;4月21日,第三届董事会审计委员会第十次会议与审计人员沟通,审议通过公司2025年年度报告等议案并同意提交董事会审议。审计委员会严格遵守规定,履行了对会计师事务所的监督职责。

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