2026年04月23日,亿联网络发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,容诚会计师事务所审计了亿联网络2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,亿联网络于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
亿联网络2025年财务报告内部控制被审计为有效
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