2026年04月22日,映翰通发布内部控制审计报告。按照相关要求,信永中和会计师事务所审计了映翰通2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是映翰通公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计意见认为,映翰通于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
映翰通2025年末财务报告内部控制有效,为投资者提供坚实保障
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