百利电气2025年度内控有效,2026年将提升内控管理水平

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2026年4月20日,百利电气发布2025年度内部控制评价报告。公司依据企业内部控制规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论为,财务报告内部控制有效,无重大缺陷;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司本部及各控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和高风险领域均包含其中。公司依据相关政策法规开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。

在内部控制缺陷认定及整改方面,财务报告无重大和重要缺陷,一般缺陷可通过机制控制风险。非财务报告中,一子公司存在验收单签字不规范和出库时间有误问题,已立即整改。

2025年,公司内部控制制度运行有效,部分一般缺陷风险可控。2026年,公司将优化内控环境,完善制度,强化落实,提升内控管理水平。

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