百利电气董事会审计委员会监督大信2025年度审计工作,肯定其专业表现

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2026年04月22日,百利电气发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

公司聘请大信会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计服务机构。大信成立于1985年,2012年转制,总部在北京,全国有33家分支机构及香港分所,发起大信国际会计网络。截至2025年12月31日,从业人员3914人,合伙人182人,注册会计师1053人,超500人签署过证券服务业务审计报告。2025年4月17日董事会九届三次会议、5月12日2024年年度股东大会审议通过续聘议案,此前已获审计委员会全票通过。

年审中,大信对公司2025年度财务报表及内部控制有效性审计,出具标准无保留意见审计报告及专项报告。审计各阶段制定方案并与公司管理层和审计委员会沟通。

审计委员会核查大信资质等,认为其满足审计要求,2025年4月17日同意续聘。2026年1月29日沟通审计计划,审计中沟通调整事项等,4月17日审议通过公司2025年年度报告等议案。

审计委员会认为大信资质合规、质量管理到位、人员独立且胜任,审计勤勉尽责、规范执业,完成2025年度审计工作。

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