胜业电气2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月21日,胜业电气发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系等开展评价工作。评价范围涵盖胜业电气及子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,业务事项包括组织架构、发展战略等。

公司制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。财务报告内控缺陷认定采用定性与定量结合,如资产负债表错报金额≥资产总额5%等为重大缺陷;非财务报告内控缺陷认定依据业务性质等因素划分。

评价结果表明,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日无实质性影响结论的因素。报告期内,公司不存在财务报告内部控制缺陷及整改的重大事项,也未发生与其他内部控制相关的重大事项。

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