奥海科技2025年度内控有效,无重大及重要缺陷

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2026年4月21日,奥海科技发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告称,建立健全和实施内部控制、评价其有效性并披露报告是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证。

评价结论表明,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖股份公司及子公司,包括基本控制、业务控制等多项业务。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,董事会区分财务与非财务报告内控,确定缺陷认定标准并与往年一致。

报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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