ST逸飞2025年度审计委员会履职积极,助力公司财务内控规范

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2026年04月18日,ST逸飞发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘红波、邵泽宁和非独立董事丛长波三人组成,潘红波任主任委员,任期与本届董事会一致。报告期内,审计委员会共召开4次会议,全体委员参会且议案全部审议通过。

履职方面,一是监督及评估外部审计机构工作,认为立信会计师事务所能较好完成审计工作,履行审计机构责任义务;二是指导和监督内部审计工作,关注内控体系优化完善,督促内审部门按计划开展工作,防范经营风险;三是审阅公司财务报告并发表意见,同意以财务报表为基础编制定期报告,提醒公司杜绝欺诈等行为;四是评估内部控制的有效性,更新内控制度,完善关键制度,审议内控评价报告;五是协调相关部门与外部审计机构沟通,促进公司财务和内控规范。

总体来看,2025年度审计委员会履职尽责,促进了公司内控建设和财务规范。2026年将强化事前审核,加强内部审计指导和外部审计沟通协调,推动公司规范运作、稳健发展。

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