2026年04月17日,合盛硅业发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了合盛硅业2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合盛硅业董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,合盛硅业于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,还附有天健会计师事务所合法经营、执业资质、从事证券服务业务备案等证明材料复印件,以及相关注册会计师资质证明。
合盛硅业2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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